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재정계획(5년간 재정운영 계획)

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세입

총괄

(단위:억원)

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세입 총괄표 : 2015년부터 2019년까지 구분별 중기재정계획 정보 제공
구분 중기재정계획
합계 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
합계 50,268 9,632 10,291 10,024 10,124 10,198
일반회계 41,885 8,155 8,272 8,381 8,488 8,589
특별회계 6,989 1,199 1,740 1,363 1,357 1,330
기금 1,395 279 279 279 279 279

일반회계

(단위:억원)

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세입 일반회계표 : 구분, 중기재정계획 합계, 2015년~2019년까지, 평균신장율에 대한 정보 제공
구분 중기재정계획
합계 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 평균신장율
합계 41,885 8,155 8,272 8,381 8,488 8,589 1.3%
자체재원 9,780 1,894 1,931 1,961 1,986 2,007 1.5%
  지방세 8,243 1,598 1,628 1,652 1,674 1,691 1.4%
세외수입 1,537 296 303 309 312 316 1.6%
의존재원 29,314 5,703 5,782 5,862 5,943 6,025 1.4%
  지방교부세 13,757 2,647 2,698 2,750 2,804 2,858 0.6%
조정교부금 등 1,127 207 215 230 235 240 3.8%
보조금 14,430 2,849 2,870 2,882 2,905 2,928 1.0%
보전수입 및 내부거래 2,790 558 558 558 558 558 0%

특별회계

(단위:억원)

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세입 특별회계표 : 구분, 중기재정계획 합계, 2015년~2019년, 평균신장율에 대한 정보 제공
구분 중기재정계획
합계 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 평균신장율
합계 6,989 1,199 1,740 1,363 1,357 1,330 2.6%
세외수입 4,162 593 1,134 801 828 805 7.9%
보 조 금 10,89 183 259 236 223 189 0.8%
보전수입 및 내부거래 1,737 422 347 327 306 335 -5.6%

기금

(단위:억원)

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세입 기금표 : 구분, 중기재정계획 합계, 2015년~2019년, 평균신장율에 대한 정보 제공
구분 중기재정계획
합계 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 평균신장율
합계 1,395 279 279 279 279 279 0%
세외수입 61 12 12 12 12 12 0%
보전수입 및 내부거래 1,439 288 288 288 288 288 0%
부족재원 -106 -21 -21 -21 -21 -21  

세출

총괄

(단위:억원)

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세출 총괄표 : 구분, 중기재정계획 합계, 2015년~2019년, 합계, 비중, 연평균 신장율에 대한 정보 제공
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비중 연평균
신장률
2015 2016 2017 2018 2019
합 계 9,654 10,312 10,045 10,145 10,219 50,374 100 1.4
일반회계 8,155 8,272 8,381 8,488 8,589 41,884 83.1 1.3
특별회계 1,199 1,740 1,363 1,357 1,330 6,989 13.9 2.6


소 계 849 860 874 886 909 4,378 8.7 1.7
상수도 414 423 431 440 449 2,156 4.3 2
하수도 434 438 443 446 460 2,221 4.4 1.5



소 계 350 880 490 471 421 2,611 5.2 4.7
여수국가산업단지주변
마을주민이주사업
58 150 100 100 50 458 0.9 -3.4
의료보호기금 56 56 56 56 56 279 0.6 0
새마을소득사업운영관리 16 16 16 16 16 78 0.2 0
구획정리사업 0 0 0 0 0 0 0 0
도시개발사업비 100 500 200 200 200 1,201 2.4 18.9
주택사업 27 26 26 26 26 133 0.3 -0.8
발전소주변지역지원사업 17 72 32 13 13 146 0.3 -6.8
경영사업 2 0 0 0 0 2 0 0
공업용지조성사업위수탁 15 0 0 0 0 15 0 0
주차장 47 47 47 47 47 236 0.5 0
기반시설 13 13 13 13 13 63 0.1 0

소 계 300 300 300 300 300 1,501 3 0
문화예술체육진흥 17 17 17 17 17 85 0.2 0
환경보전 1 1 1 1 1 6 0 0
사회복지 15 15 15 15 15 76 0.2 0
중소기업발전 8 8 8 8 8 41 0.1 0
재난관리 67 67 67 67 67 333 0.7 0
식품진흥 1 1 1 1 1 7 0 0
폐기물처리시설
주변지역주민지원
61 61 61 61 61 307 0.6 0
투자진흥 11 11 11 11 11 53 0.1 0
여성발전 2 2 2 2 2 12 0 0
폐기물처리시설설치 3 3 3 3 3 13 0 0
옥외광고정비 0 0 0 0 0 2 0 0
통합관리 113 113 113 113 113 567 1.1 0

기능별 재원배분 계획

(단위 : 백만원)

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기능별 재원 배분 계획표 : 구분, 계, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019에 대한 정보 제공
구분 2015 2016 2017 2018 2019
총 계 5,027,141 963,210 1,029,023 1,002,303 1,012,363 1,019,741
일반공공행정 314,515 61,337 62,014 60,923 64,779 65,462
공공질서및안전 50,219 9,767 9,928 10,053 10,170 10,301
교육 107,409 20,904 21,242 21,669 21,746 21,848
문화및관광 235,693 52,422 43,682 42,731 46,602 50,256
환경보호 547,831 106,535 108,219 109,512 110,606 112,959
사회복지 1,350,432 261,841 264,221 267,587 277,050 279,733
보건 68,837 13,107 13,457 13,818 14,124 14,331
농림해양수산 279,345 53,756 55,300 56,136 56,803 57,350
산업․중소기업 31,677 4,969 10,474 6,455 4,633 5,146
수송및 교통 544,175 104,480 115,762 109,438 106,656 107,839
국토및지역개발 557,761 94,559 135,998 114,172 108,851 104,181
예비비 38,500 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
기타 900,747 171,833 181,025 182,110 182,643 183,136

기능별 재원 배분포

총계 5,027,141백만원, 일반공공행정 314,515백만원, 공공질서및안전 50,219백만원, 교육 107,409백만원, 문화및관광 235,693백만원, 환경보호 547,831백만원, 사회복지 1,350,432백만원, 보건 68,837백만원, 농림해양수산 279,345백만원, 산업․중소기업 31,677백만원, 수송및 교통 544,175백만원, 국토및지역개발 557,761백만원, 예비비 38,500백만원, 기타 900,747백만원